根据要求,我联社由计财部牵头,对20xx年度的财务费用、“小金库”治理情况进行了全面的自查,现将自查情况报告如下:
一、总体情况
通过全面自查,我社虽然在规范财务行为等方面有较显著的`改善,但仍存在部分问题,如:费用科目使用错误、费用结算不合规、受理不合规发票、未严格执行财审会议事规则等情况。
从自查情况来看,未发现我社存在“小金库”现象,但财务管理和业务操作水平有待进一步提高。
二、存在的问题
(一)发票审查不严
财务人员未严格审查发票各项要素,
(二)费用科目使用错误
未严格按照财务管理办法列支费用,导致科目使用错误,如
(三)费用结算不合规
费用结算未按有关财务制度执行。如报销上年度费用
(四)未严格执行财审会议事规则
未严格按照财审会议事规则进行相关费用的审批,部分发票审批单财审会人员未签字。
三、整改情况
此次自查共发现问题8个,其中已整改5个,3个问题无法整改,在以后的工作中防止此类问题发生。
以上为我社的自查报告,有不妥之处,请指正。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容