内部审核报告
文件编号: 一、审核简况 审核日期: 审核地点: 审核目的: 审核依据: □《评审准则》 □质量手册:名称(代号): 版本号: □程序文件 □ 其它: 审核范围: a)检测领域: b)检测能力范围:检测的产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项; d)其它: 二、审核情况及主要结果综述 1. 接受审核主要管理人员: 2. 质量文件(记录)审核结果简要说明: 内部审核报告续前页
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3. 通过现场评审,审核组确认的检测产品/产品类别 项,项目/参数 项,检测标准(方法) 项。 4.审核组通过对现场审核,共发现 个不符合项,及 个观察项。 5.其它: 三、评审结论 1.质量体系运行的适宜性、有效性: 2.技术能力的保证与维持: 3.主要不符合项简述: 4.建议有待改进的运作内容: 5.其它:
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四、审核组签名 审核组长: 组员: 质量负责人: 五、审核报告相关附件 《年度内审计划表(集中式)》 《内部审核日程计划表》 《内审检查记录表》 《现场检测能力审核记录表》
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